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崔红霞
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依据《中国注册会计师执业准则》的规定,按照约定时间实施恰当的审计程序,获取充分、适当的审计证据,对季度、年度财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,在此基础上发表审计意见,完成审计任务:对被审计单位会计报表进行审阅出具审阅报告;对被审计单位年度财务报表出具审计报告(含合并会计报表审计报告、个别会计报表审计报告)、审计情况报告,根据审计过程中发现的内部控制问题及需要提请被审计单位关注的重大事项提出管理建议书;对专项资金出具审计情况报告和管理建议书。按照委托方的合理要求及整体审计方案,对被审计单位各个会计期间财务状况、经营成果、现金流量等情况实施审计、审阅程序,并发表审计、审阅意见,出具季度报表审阅报告、年度报表审计报告、审计情况报告、管理建议书等。对企业内控制度,采用的会计政策的合法、合规情况进行评价;检查企事业单位会计核算的真实、准确情况以及会计报表编制情况;检查各单位收入、预算、资金、债权债务、实物资产、国有资产、专项资金、建设财务等的管理情况;检查各单位抵押、担保、其他或有负债、关联企业往来情况;检查各单位从事证券买卖、期货交易等金融业务占用资金和效益情况;检查企业执行财经法纪情况、历次审计检查整改情况、会计基础工作规范情况以及其他需要审计的事项。